部门概况

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部门简介


审计工作部负责学校内部审计工作,在学校党委、行政以及上级主管部门的领导下开展工作,依照国家法律、法规、政策和学校有关规定,独立行使内部审计监督权,对学校及下属单位的有关经济活动实行审计监督。

(一)对学校及所属单位贯彻落实国家及本地区重大政策措施情况进行审计;

(二)对学校及所属单位的发展规划、重大决策以及年度业务计划执行情况进行审计;

(三)对学校及所属单位的财政财务收支和预算管理情况进行审计;

(四)校及所属单位的固定资产投资项目和采购项目情况进行审计;

(五)对学校及所属单位的基本建设、修缮工程项目进行审计;

(六)校及所属单位的内部控制及风险管理情况进行审计

(七)对学校及所属单位的资金、资产、资源的管理和效益情况进行审计

(八)校及所属单位的办学、科研、后勤保障等主要业务活动的管理和效益情况进行审计;

(九)校内部管理的领导干部履行经济责任情况进行审计

(十)校及所属单位的自然资源资产管理和生态环境保护责任

的履行情况进行审计

(十一)校及所属单位的境外机构、境外资产和境外经济活动情况进行审计

(十二)协助校长督促落实国家审计和内部审计发现问题的整改工作

(十三)根据国家有关规定和校要求办理的其他事项